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六盤水市中心血站關(guān)于2021年預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開的說明
六盤水市中心血站關(guān)于2021年預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開的說明
 
2021年03月12日      
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 目錄

一、部門概況

(一)部門職責(zé)

(二)部門內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)

(三)預(yù)算構(gòu)成情況

(四)部門人員構(gòu)成

二、部門預(yù)算公開說明

(一)部門收支總體情況

(二)部門收入總體情況

(三)部門支出總體情況

(四)財(cái)政撥款收支情況

(五)一般公共預(yù)算支出情況

(六)一般公共預(yù)算基本支出情況

(七)一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況

(八)政府性基金預(yù)算支出情況

三、其他重要事項(xiàng)說明

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

市級(jí)財(cái)政扶貧資金安排分配情況

)政府采購情況

)部門預(yù)算績(jī)效情況

)國有資產(chǎn)占用情況

)專業(yè)性較強(qiáng)名詞解釋

 

一、部門概況

(一)部門職責(zé):

六盤水市中心血站成立于1997年10月,為財(cái)政全額撥款的公益性事業(yè)單位,主要承擔(dān)六盤水市市區(qū)的無償獻(xiàn)血宣傳、獻(xiàn)血招募、血液采集、成份制備、血液檢測(cè)、貯存、供應(yīng)和臨床用血指導(dǎo)等工作;負(fù)責(zé)六枝、盤縣臨床用血的集中檢測(cè)工作;指導(dǎo)六枝、盤縣中心血庫的業(yè)務(wù)工作。六盤水血站現(xiàn)有+4℃合格冷藏血庫1套(儲(chǔ)血容量≥2400袋)、-30℃血漿冷凍庫1套(儲(chǔ)漿容量≥4600袋)、費(fèi)米24/20全自動(dòng)酶免檢測(cè)系統(tǒng)2套、帝肯全自動(dòng)加樣系統(tǒng)1套、愛康全自動(dòng)酶免檢測(cè)系統(tǒng)1套、奧林巴斯全自動(dòng)生化分析儀1套、多麗斯血型數(shù)碼判讀儀1套、大容量低溫離心機(jī)5臺(tái)、全自動(dòng)全血成分血分離機(jī)5臺(tái)、血漿速凍機(jī)1套、單采血細(xì)胞分離機(jī)、液相色譜分析儀等先進(jìn)的儀器設(shè)備,核酸檢測(cè)系統(tǒng)、全自動(dòng)酶免前處理系統(tǒng)等先進(jìn)的儀器設(shè)備,保證了用血的安全性

(二)部門內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu):

本部門內(nèi)設(shè)科8個(gè)室,包括辦公室辦公室、后勤科、質(zhì)量管理科、檢驗(yàn)科、體檢采血科、宣傳招募科、成分制備科、血液儲(chǔ)供科。

(三)預(yù)算構(gòu)成情況:

本部門預(yù)算只含本級(jí)預(yù)算,無下屬單位預(yù)算。

(四)部門人員構(gòu)成:

本部門現(xiàn)有事業(yè)編制41人。目前在職職工33人,退休職工9人。

二、部門預(yù)算公開說明

(一)部門收支總體情況(詳見附件1中的1)。

1.收入情況。2021年,本部門總收入1173.04萬元,較上年減少24.57萬元,主要是在職職工轉(zhuǎn)退休2人,工資及社保、公積金較上年減少。其中:原一般公共預(yù)算收入421.34萬元,較上年減少30.27萬元;原預(yù)算外轉(zhuǎn)一般公共預(yù)算管理資金收入751.7萬元,較上年增加5.7萬元。

2.支出情況。2021年,本部門總支出1173.04萬元,較上年減少24.57萬元,主要原因是在職職工轉(zhuǎn)退休2人,工資及社保、公積金較上年減少。其中:衛(wèi)生健康支出1098.66萬元,較上年減少21.1萬元;社會(huì)保障和就業(yè)支出39.09萬元,較上年減少1.81萬元住房保障支出35.28萬元,較上年減少1.66萬元。

(二)部門收入總體情況(詳見附件1中的2)。

2021年,本部門總收入1173.04萬元,較上年減少24.57萬元,主要原因是在職職工轉(zhuǎn)退休2人,工資及社保、公積金較上年減少分來源類別看:上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元、原一般公共預(yù)算收入421.34萬元、原預(yù)算外轉(zhuǎn)一般公共預(yù)算管理資金收入751.7萬元、政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬元、其他收入0萬元。分支出科目看:衛(wèi)生健康支出1098.66萬元,較上年減少21.1萬元;社會(huì)保障和就業(yè)支出39.09萬元,較上年減少1.81萬元住房保障支出35.28萬元,較上年減少1.66萬元。

(三)部門支出總體情況(詳見附件1中的3)。

2021年,本部門總支出1173.04萬元,較上年減少24.57萬元,主要是基本支出中在職職工轉(zhuǎn)退休2人,工資及社保、公積金較上年減少分支出類型看:基本支出421.34萬元、項(xiàng)目支出751.7萬元、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出0萬元、其他支出0萬元。分支出科目看:衛(wèi)生健康支出1098.66萬元,較上年減少21.1萬元;社會(huì)保障和就業(yè)支出39.09萬元,較上年減少1.81萬元住房保障支出35.28萬元,較上年減少1.66萬元。

(四)財(cái)政撥款收支總體情況(詳見附件1中的4)。

1.財(cái)政撥款收入情況。2021年,本部門財(cái)政撥款收入1173.04萬元,較上年減少24.57萬元,主要是基本支出中在職職工轉(zhuǎn)退休2人,工資及社保、公積金較上年減少。其中:原一般公共預(yù)算收入421.34萬元,較上年減少30.27萬元;原預(yù)算外轉(zhuǎn)一般公共預(yù)算管理資金收入751.7萬元,較上年增加5.7萬元;政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元,較上年增加0萬元;上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元,較上年增加0萬元。

2.財(cái)政撥款支出情況。2021年,本部門財(cái)政撥款支出1173.04萬元,較上年減少24.57萬元,主要是基本支出中在職職工轉(zhuǎn)退休2人,工資及社保、公積金較上年減少分支出類別看:一般公共預(yù)算支出1173.04萬元、政府性基金預(yù)算支出0萬元。分支出科目看:衛(wèi)生健康支出1098.66萬元,較上年減少21.1萬元;社會(huì)保障和就業(yè)支出39.09萬元,較上年減少1.81萬元住房保障支出35.28萬元,較上年減少1.66萬元。

3.其他說明情況。本部門無政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算。

(五)一般公共預(yù)算支出情況(詳見附件1中的5)。

2021,一般公共預(yù)算支出(不含上年結(jié)轉(zhuǎn))1173.04萬元,較上年減少24.57萬元,主要是基本支出中在職職工轉(zhuǎn)退休2人,工資及社保、公積金較上年減少分支出類型看:基本支出421.34萬元、項(xiàng)目支出751.7萬元。分支出科目看:衛(wèi)生健康支出1098.66萬元,較上年增加減少21.1萬元;社會(huì)保障和就業(yè)支出39.09萬元,較上年減少1.81萬元住房保障支出35.28萬元,較上年減少1.66萬元。

(六)一般公共預(yù)算基本支出情況(詳見附件1中的6)。

2021年,一般公共預(yù)算基本支出(不含上年結(jié)轉(zhuǎn))421.34萬元,較上年減少30.27萬元,主要主要是在職職工轉(zhuǎn)退休2人,工資及社保、公積金較上年減少分政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類科目看:機(jī)關(guān)工資福利支出403.67萬元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助17.67萬元。分部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類科目看:工資福利支出403.67萬元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助17.67萬元。

(七)一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況(詳見附件1中的7)。

1.公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位購置公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、租用費(fèi)等支出。2021,本部門公務(wù)用車保有量8輛(車牌號(hào):貴B03117、B03630、B03097、B58585、B98117、B56277、B59665、B59946),無公務(wù)購置計(jì)劃,公務(wù)用車購置預(yù)算0元,與上年持平;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算23萬元,較上年減2萬元,主要是車輛報(bào)廢2輛

2.公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待費(fèi)2021年本部門公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算0.2萬元,較上年增加0.04萬元,主要是實(shí)際支出需求增加

3.因公出國(境)費(fèi)。反映部門公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。該項(xiàng)經(jīng)費(fèi)預(yù)算由市財(cái)政局統(tǒng)籌控制,本部門預(yù)算為0元,與年相比無變化。

綜上,2021年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算23.2萬元,較上年減少1.96萬元,主要是公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少

(八)政府性基金預(yù)算支出情況(詳見附件1中的9)。

2021年,本部門無政府性基金預(yù)算

三、其他重要事項(xiàng)說明

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況(詳見附件1中的8)。

2021年,本部門安排機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算34.34萬元。其中:辦公費(fèi)9.2萬元、印刷費(fèi)0.2萬元、郵電費(fèi)3萬元、差旅費(fèi)5萬元、福利費(fèi)5.91萬元、水費(fèi)2.3萬元、其他費(fèi)用8.73萬元。

    市級(jí)財(cái)政扶貧資金安排分配情況。

2021年,本部門未安排財(cái)政扶貧資金。

)政府采購情況。

2021年,本部門安排政府采購預(yù)算132萬元。其中:政府購買服務(wù)(勞和派遣)項(xiàng)目110萬元,該項(xiàng)目總投資110萬元,用于2021年度血站勞務(wù)派遣職工工資、社保費(fèi)政府購買服務(wù)(物業(yè)管理)項(xiàng)目22萬元,該項(xiàng)目總投22萬元,用于2021年度血站辦公樓的安全保衛(wèi)值守、環(huán)境綠化、衛(wèi)生清潔支出

)部門預(yù)算績(jī)效情況(詳見附件2)。

2021年,本部門共有預(yù)算項(xiàng)目4個(gè),項(xiàng)目名稱分別是采供血耗材、采供血工作運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)政府購買服務(wù)(勞務(wù)派遣)、政府購買服務(wù)(物業(yè)管理)

)國有資產(chǎn)占用情況。

1.公務(wù)用車占用情況。2021年,本部門實(shí)有公務(wù)用車8輛,賬面價(jià)值327.25萬元,目前使用正常。

2.辦公用房占用情況。2021年,本部門實(shí)有辦公用房面積8794.8平方米,賬面價(jià)值4088.23萬元,辦公用房全部為單位自用。

3.大型設(shè)備占用情況。2021年,本部門實(shí)有大型設(shè)備22臺(tái)(套),賬面價(jià)值2295.62萬元,目前,由本部門自用

4.其他國有資產(chǎn)占用情況。2021,本單位無相關(guān)情況。

)專業(yè)性較強(qiáng)名詞解釋。

1.財(cái)政撥款收入:指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2.上級(jí)補(bǔ)助收入:指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

3.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

4.其他收入:指除上述財(cái)政撥款收入事業(yè)收入經(jīng)營(yíng)收入附屬單位繳款等之外取得的收入。

5.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

6.結(jié)余分配:反映單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

7.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

8.基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

9.項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

10.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

11.三公經(jīng)費(fèi):納入同級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的三公經(jīng)費(fèi)是指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

12.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

 

1.六盤水市中心血站2021年預(yù)算公開表

      2.六盤水市中心血站項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表

附件1:六盤水市中心血站2021年預(yù)算公開表.xls

附件2:六盤水市中心血站預(yù)算項(xiàng)目目標(biāo)批復(fù)公開表.xls



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彭忠朝

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